IT之家 11 月 14 日消息,富士膠片集團 11 月 13 日發布 2025 財年上半年度財務報告。
截至 2025 年 9 月 30 日的 2025 財年上半年,富士膠片集團所有事業領域的銷售收入均實現增長,同比增長 3.8%,達 15724 億日元(IT之家注:現匯率約合 722.23 億元人民幣)。
各事業領域的營業利潤也實現增長,其中影像事業表現突出,營業利潤同比增長 16.9%,達 1585 億日元(現匯率約合 72.8 億元人民幣)。
歸屬于富士膠片集團的凈利潤同比增長 9.0%,達 1202 億日元(現匯率約合 55.21 億元人民幣)。

醫療健康
銷售收入 2707 億日元(現匯率約合 124.34 億元人民幣),同比增長 8.7%;營業利潤 194 億日元(現匯率約合 8.91 億元人民幣),較上年同期微降 0.5%。
旗下醫療系統業務,由于內鏡、超聲、IVD(體外診斷)產品以及醫療 IT 產品及服務的強勁銷售,推動銷售收入增長。
旗下 Bio CDMO 業務,得益于丹麥新工廠的貢獻,銷售收入有所增加。
旗下生命科學業務,受細胞培養基市場的復蘇影響,銷售收入略有提升。
電子材料
銷售收入同比增長 4.7%,達 1073 億日元(現匯率約合 49.29 億元人民幣),營業利潤同比增長 3.2%,達 194 億日元(現匯率約合 8.91 億元人民幣)。
旗下電子材料業務,銷售收入同比增長 11.9%,主要得益于市場對用于生成式人工智能領域的 CMP 研磨液以及其他先進半導體材料的強勁需求。
旗下高性能材料業務,銷售收入同比下降 7.0%,主要由于上一財年 IT 企業的大規模數據磁帶訂單在本財年未體現,同時顯示材料的銷售收入也有所下滑。
影像
得益于一次成像系統和數碼相機的強勁需求,整體銷售收入同比增長 15.6%,達 1462 億日元(現匯率約合 67.15 億元人民幣),營業利潤同比增長 14.7%,達 386 億日元(現匯率約合 17.73 億元人民幣)。
旗下消費級影像業務,instax 一次成像系統持續熱銷,推動銷售收入增長。
旗下專業級影像業務,X 系列及 GFX 系列相機的市場表現優異,使得銷售收入攀升。

商業創新
銷售收入同比增長 3.8%,達 2986 億日元(現匯率約合 137.15 億元人民幣),營業利潤同比飆升 45.6%,達 158 億日元(現匯率約合 7.26 億元人民幣)。
旗下業務解決方案業務,得益于與數字化轉型相關的解決方案以及為市政部門提供的服務表現出色,銷售收入有所提升。
旗下辦公解決方案業務,由于戰略性地精簡了中國市場的低利潤產品銷售,銷售收入略有下降。
旗下圖形通信業務,得益于噴墨打印頭的銷量增加,銷售收入有所增長。
鑒于影像事業的強勁表現,富士膠片集團將對 2025 財年(截至 2026 年 3 月 31 日)的全年業績預期上調 200 億日元,全年預計實現銷售收入 33000 億日元(現匯率約合 1515.76 億元人民幣),營業利潤 3310 億日元(現匯率約合 152.03 億元人民幣),歸屬于富士膠片集團的凈利潤 2620 億日元(現匯率約合 120.34 億元人民幣),將力爭實現歷史新高。本財年的年度分紅預計為每股 70 日元(現匯率約合 3.2 元人民幣),這標志著年度分紅連續第 16 次增加。





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